|
|
Faktúra |
1900081001
|
Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV za rok 2022 - Dobropis
|
501,20 |
s DPH |
|
1070050716
|
€ |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za telefonické hovory od: 6.9.2020 do: 5.10.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
A 2164762-0001
|
Ing. Macholdová Eva |
Orange a.s. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Refakturácia vodné a stočné a voda z povrchového odtoku od:20.3.do:10.09., budova KVT,
|
72,63 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
Ing. Macholdová Eva |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizačného potrubia.
|
388,39 |
s DPH |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - čistiace potreby
|
135,18 |
s DPH |
|
3/14
|
Ing. Macholdová Eva |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a výmena sklenenej výplne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
DANABI SK, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2020
|
141,28 |
s DPH |
|
09/2013/EL
|
Ing. Macholdová Eva |
Bytový podnik Košice s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Refakturácia dodávky tepla za 08/2020, v budove KVT, Alejová 2, KE
|
153,16 |
s DPH |
|
05/SM/2017
|
Ing. Macholdová Eva |
Mestská časť Košice - Juh |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál
|
225,16 |
s DPH |
|
3/14
|
Ing. Macholdová Eva |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné od: 20.03. 2020 do: 10.09.2020
|
551,03 |
s DPH |
|
30-000059650PO2012
|
Ing. Macholdová Eva |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV za 08/2020
|
763,26 |
s DPH |
|
1070050716
|
Ing. Macholdová Eva |
Tepelné hospodárstvo s.r.o |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Termobox na plechy 600x400 mm hl. 200mm
|
40,70 |
s DPH |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
PROMOS ALFA,s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2020
|
21,77 |
s DPH |
|
9923822928
|
Ing. Macholdová Eva |
Slovak Telecom |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Adaptér pre notebook 90W SBOX A-901 UNI
|
55,51 |
s DPH |
|
|
Ing. Macholdová Eva |
Datacomp s.r.o |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
, 054 Denník evidencie odb.výcviku, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Poštovné a balné
|
|
s DPH |
|
11.08.2023
|
|
|
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za internet za 08/2020
|
72,00 |
s DPH |
|
14/0983/0002
|
Ing. Macholdová Eva |
Antik Telecom s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky za 08/2020
|
812,00 |
s DPH |
|
7004060
|
Ing. Macholdová Eva |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
339,54 |
s DPH |
|
RD 29.12.2014
|
Ing. Macholdová Eva |
Ševt a.s.Bratislava |
|
|
|
20.10.2020 |